内容説明
内部監査の実務関係者を対象に、内部監査の全体像を示しながら、監査体制から計画・実施・報告さらに手法・技術などを体系的・包括的に解説しています。第2版では、改訂「内部監査の専門職的実施の国際基準」「実践要綱」を踏まえ、関連箇所の改訂を行い、不正やIT関連の監査手続に関する記述を拡充するとともに、新たにデータ監査についての解説を加えています。また、リスク・マネジメント・プロセスの監査について、BCP(事業継続計画)を含め加筆するとともに、内部監査の品質評価について、最近のデータに基づく分析を紹介しています。
目次
概論 内部監査ポータルガイダンス
第1部 内部監査モデル(内部監査体制;監査計画;内部監査の実施;監査調書;内部監査報告;フォローアップ監査;内部監査業務の管理)
第2部 内部監査トピックス(コントロール・セルフアセスメント;不正監査;海外拠点の監査;データ監査の適用;情報システム監査;財務報告に係る内部統制監査;リスクマネジメント・プロセスとガバナンス・プロセスの監査;内部監査の品質評価)




