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内容説明
粉飾決算、偽装表示を防ぐ「内部統制」の仕組みがわかる。内部統制の定義と解説を「内部統制の基本的枠組み」(確定版)に合わせて一新。「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」等に対応した大幅改訂版。
目次
序章 内部統制とは
第1章 内部統制の基本的枠組み
第2章 日常業務に見る内部統制
第3章 内部統制と新会社法
第4章 内部統制報告制度(日本版SOX)
第5章 内部統制と関連トピック
著者等紹介
久保惠一[クボケイイチ]
監査法人トーマツ、パートナー。同監査法人エンタープライズリスクサービスのリーダーであり、トーマツ企業リスク研究所の所長でもある。1976年、監査法人トーマツに入社し、会計監査や株式公開支援を経験の後、エンタープライズリスクサービスを立ち上げ、内部監査支援業務、J‐SOX対応支援業務に従事。行政改革関連の政府委員も務める。公認会計士、カナダ勅許会計士、公認情報システム監査人
仁木一彦[ニキカズヒコ]
監査法人トーマツ、エンタープライズリスクサービス、シニアマネージャー。トーマツ企業リスク研究所主任研究員。製造業、流通業等の会計監査、株式公開支援を経験した後、2003年、監査法人トーマツに入社。内部監査支援業務、J‐SOX対応支援業務に従事。公認会計士、公認内部監査人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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- 和書
- 民事時効の法律と実務