会社法の内部統制システム―取締役による整備と監査役の監査

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  • サイズ A5判/ページ数 269p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784502253607
  • NDC分類 336.84
  • Cコード C3034

内容説明

本書は、日本とアメリカにおける内部統制の有効性評価の実務を参考に、会社法における取締役会、代表取締役もしくは代表執行役、監査役もしくは監査委員会が、会社の内部統制システムの整備に対して果たすべき役割について検討・提案するものである。

目次

第1章 内部統制システムと会社の各機関の役割
第2章 内部統制システムの目的
第3章 内部統制の評価基準
第4章 内部統制システムの整備責任と監査
第5章 業務に関する有効な内部統制システムの整備と監査
第6章 情報に関する有効な内部統制システムの整備と監査
第7章 内部統制システムに依拠した業務監査
第8章 内部統制システム整備の実践的アプローチ

著者等紹介

土田義憲[ツチダヨシノリ]
1978年中央大学大学院商学研究科卒業。新日本監査法人代表社員、公認会計士、経営学博士。1977年、アーサーヤング(現アーンストアンドヤング)入社、1987年からブラッセルおよびロンドンに11年駐在のあと、内部統制とガバナンスのコンサルティングに従事
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