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日本版内部統制の実務

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  • サイズ A5判/ページ数 208p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784419048051
  • NDC分類 336.84
  • Cコード C1034

目次

1 内部統制(内部統制とは;内部統制とコーポレート・ガバナンスの関係)
2 企業情報開示制度における内部統制の構築と開示(「企業情報開示制度の信頼性」確保のための諸改革;代表者確認書制度 ほか)
3 会社法における内部統制の構築と開示(内部統制をめぐる近年の判例;会社法における内部統制構築責任)
4 財務報告に係る内部統制の評価と報告(財務報告に係る内部統制の評価の全体像;プロジェクトチームの編制 ほか)
5 米国における内部統制の評価及び監査制度の導入状況(SOX法とは;PUBLIC Company Accounting Oversight Board ほか)

著者等紹介

馬目利昭[マノメトシアキ]
公認会計士、税理士。1993年法政大学法学部法律学科卒業。監査法人及び会計事務所にて約14年間、財務諸表監査及びSOX法監査業務のほか、外資系企業・非居住者に対する税務コンサルティング、各種デューデリジェンス業務などに従事。現在、馬目公認会計士事務所代表

金子やよい[カネコヤヨイ]
米国公認会計士。1994年米国Central Washington University会計学科卒業。同年Moss Adams LLPに入社し、監査業務に従事。シニアマネージャーを経て2002年に中規模の日系企業を中心にきめの細かいサービスを提供することを社是とするEOS会計事務所(EOS ACCOUNTANTS LLP)に移籍し、現在監査パートナーとして主に会計監査、SOX法監査、および各種コンサルティングなどに従事。サンフランシスコ在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。