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内部統制報告制度の実務―基準・実施基準・内閣府令・ガイドライン・Q&A・監査実務取扱いの徹底解説

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  • サイズ A5判/ページ数 328p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784502282904
  • NDC分類 336.84
  • Cコード C3034

内容説明

基準・実施基準をベースに関連規定を網羅した逐条解説。内部統制報告制度の理論と実務が凝縮した一冊。

目次

内部統制評価の意義
評価範囲
全社的な内部統制の評価
業務プロセスに係る内部統制の評価
内部統制の有効性の判断等
財務報告に係る内部統制の報告
内部統制監査の意義
監査計画と評価範囲の検討
全社的な内部統制の評価の検討
業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
重要な欠陥の報告等
監査人の報告

著者等紹介

土田義憲[ツチダヨシノリ]
1978年中央大学大学院商学研究科卒業。現在、新日本監査法人代表社員、公認会計士。1977年、アーサーヤング(現アーンストアンドヤング)入社、1987年からブラッセルおよびロンドンに11年駐在のあと、内部統制とガバナンスのコンサルティングに従事。著書に、『内部統制の実務』(第32回日本公認会計士協会学術賞受賞、中央経済社、第1版:2003年、第2版:2007年)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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