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内部統制の実務 (第2版)

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  • サイズ A5判/ページ数 440p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784502276507
  • NDC分類 336.84
  • Cコード C3034

目次

第1部 内部統制とコーポレート・ガバナンス(内部統制の概略;内部統制のフレームワーク;コーポレートガバナンス)
第2部 内部統制とリスク・マネジメント(リスク・マネジメントの構成要素;リスク・マネジメントの実践;リスクに対応した内部統制)
第3部 業務プロセス別リスクと内部統制(業務決定プロセスのリスクと内部統制;基幹業務プロセスのリスクと内部統制;支援業務プロセスのリスクと内部統制)
第4部 業務プロセス監査(業務プロセスの内部監査;グループ会社のリスク評価と監査;統制自己評価)
資料 業務プロセス別内部統制の例

著者等紹介

土田義憲[ツチダヨシノリ]
1978年中央大学大学院商学研究科卒業。現在、新日本監査法人代表社員、公認会計士、経営学博士。1977年、アーサーヤング(現アーンストアンドヤング)入社、1987年からブラッセルおよびロンドンに11年駐在のあと、内部統制とガバナンスのコンサルティングに従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。